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公告称上半年,公司营业收入 618,188,850.57 元,较上年同期下降了 57.53%;营业成本304,442,784.53 元,较去年同期下降 33.15%;归属挂牌公司股东净利润221,569,673.70 元,较上年同期下降 71.64%。产品销量较上年同期下降 5.45%。
公司称上半年经营情况发生上述变化的主要原因系国内金刚石线市场的竞争状态变化所致,上年同期是下游多晶硅片切割工艺由游离磨料砂浆切割转换为金刚石线切割的转换期,金刚石线的市场需求呈现爆发式增长,公司凭借产能优势和产品的质量及性能优势,取得了较好的业绩。受 2018 年“光伏 5.31 新政”影响,下游光伏新增装机量不及预期。叠加近几年来金刚石线厂商不断扩张产能,导致金刚石线行业竞争程度加剧,公司通过被动或主动降价的方式,保持和巩固公司的市场份额,并淘汰行业部分落后产能。为了强化公司竞争优势以及降低市场竞争导致的价格大幅下跌对公司的影响,公司加快了产品的升级速度,升级新产品性能稳定后,公司主动降低上一代老产品的价格。通过研发更具性价比的新产品、增加客户黏度以及制定更为适应市场的销售策略降低因市场规模缩减带来的不利影响,促进公司经营业绩持续稳定发展。营业成本较去年同期下降,系“光伏 531”新政的影响逐渐向上游传导,母线、金刚石微粉市场的供需平衡明显改善,产品价格下降,公司采购母线、金刚石微粉的均价有所下降,产品的单位成本较上年同期有所下降。
据悉,公司主要从事电镀金刚石线的研发、生产及销售,是目前国内生产规模、市场份额领先的金刚石线生产企业。
美畅新材同时公告称,近日,公司收到杨凌示范区消防救援支队新区大队出具的《“7 26”杨凌美畅新材料股份有限公司安全生产事故技术调查报告》,根据调查情况,本次起火建筑位于杨凌示范区渭惠路东段富海工业园C7厂房3层。经反复勘验事故现场,对物证进行检验鉴定以及开展相关调查实验,在排除人为纵火、生活用火不慎、吸烟、遗留火种、物品自燃等因素,综合现场痕迹特征、证人证言和调查实验结果,认定事故原因不排除电气故障引起火灾。本次火灾波及了主要生产设备 40 台/套、C7厂房二、三层的部分装修材料、部分在产品等,无人员伤亡,未产生二次灾害,公司初步统计并上报事故调查部门直接财产损失人民币4330余万。公司目前的生产经营均正常有序开展,火灾事故对公司产能影响较小,对于本次烧损的生产设备,公司已制定了具体的维修及处理方案,上述方案已在执行中,公司预计受本次火灾影响的产能将于2019年9-10月陆续恢复。
4月23日,美畅新材发布关于公司在中国证券监督管理委员会网站更新披露招股说明书的提示性公告。公告称,美畅新材于2018年11月28日向中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)提交了首次发行股票并在创业板上市的申请。2019年4月9日,公司向中国证监会报送了更新后的《杨凌美畅新材料股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)。
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1月26日,西安航天基地管委会与杨凌美畅新材料股份有限公司正式签约,西安美畅产业园项目落户航天基地。在签约仪式上,航天基地党工委书记、管委会主任牛恺与杨凌美畅新材料股份有限公司董事长吴英就推进项目建设相关问题进行了座谈。据了解,美畅新材料此次落户并建设“西安美畅产业园”,重点打造金
据中国光伏行业协会数据,2017年我国硅片产量约占全球硅片总产量的83%,我国已成为全球硅片最主要的供应国,预计2020年我国硅片产量将达到145GW。而光伏行业的快速发展也推动了上下游行业的升级换代。杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称“美畅新材”)主营业务为电镀金刚石线的研发、生产与销售,该
6月28日消息,杨凌美畅新材料股份有限公司(简称“美畅新材”)创业板试行注册制发行上市获得受理。招股书披露,该公司拟公开发行A股不超过4001万股,占发行后总股本比例不低于10%,拟募资23.36亿元用于美畅产业园建设项目、研发中心、高效金刚石线建设以及补充流动资金等方面。本次发行的保荐机构为中
挂牌新三板的美畅新材早在2019年4月就已发布了拟在创业板IPO的招股书,招股书披露,2016年~2018年营收和扣非后归母净利润均实现持续快速增长,然而4月份披露的2019年年报却让人大吃一惊,营收和业绩出现大幅下滑,同比下滑44.70%和60%。对于这样一家营收业绩出现“过山车”表现的公司,《红周刊》记者
近日,杨凌美畅新材在官网发布了5月晶硅切片金刚线报价,φ47/50/52价格调整为62元/KM,较上月下调3元/KM;φ300价格为120元/KM,较上月持平;φ55价格为52元/KM,较上月下调1元/KM;φ45价格为62元/KM,较上月下调1元/KM;新增φ280报价120元/KM。值得注意是,杨凌美畅例行发布了4月报价后,中间报价
近日,杨凌美畅新材在官网发布了4月晶硅切片金刚线报价,φ47/50/52价格调整为65元/KM,较上月下跌5元/KM;新增φ55价格为55元/KM;φ57V/60价格调整为49元/KM,较上月下跌4元/KM;φ300价格为120元/KM,较上月持平。杨凌美畅新材3月晶硅切片金刚线报价:φ47/50/52报价在70元/KM,φ57V/60报价在53元/
受光伏产业影响,金刚石切割线行业已是一片红海。日前,被称为“金刚线三剑客”之一的东尼电子发布2019年年报显示,其全年营业收入为6.6亿元,同比减少24.26%;净利润为亏损1.5亿元,同比减少228.65%。这是东尼电子自2017年上市以来的首次亏损。对此,东尼电子表示,主要原因为金刚石切割线业务受光伏
从2015年起,金刚线切片技术开始成为更多企业的首选,也让光伏硅片切割领域迎来一场重要变革。到2018年,光伏行业基本实现了从传统砂浆线到金刚线的切割方式转换,金刚线市场需求呈爆发式增长,一度一线难求,诞生了三超新材、东尼电子、岱勒新材、美畅新材、高测股份等多家上市公司。高利润、高回报的
在电镀金刚石线领域有着雄厚实力的杨凌美畅新材料股份有限公司(下称“美畅新材”),近日已出现在深交所创业板的IPO排队名单中。这家曾经上过新三板的公司看来是志在高远,需要更大的资本舞台以此施展。(来源:微信公众号“能源一号”)据美畅新材的信息,该公司拟公开发行A股不超过4001万股,占发行
随着更多玩家进入战局,金刚线这条赛道已经开始拥堵,产能过剩正成为这个新兴产业不得不面临的一个魔咒。半年过去,现年55岁的吴英仍在焦急地等待着中国证监会的一纸批文。倘若他所创办的杨凌美畅新材料股份有限公司(下称“美畅新材”)创业板上市成功,他的个人财富或将达百亿之巨。尽管上市计划仍存
3月28日,岱勒新材发布2023年度董事会工作报告,报告指出,公司实现营业收入84809.76万元,较上年同期增长31.96%;实现归属于上市公司股东的净利润11245.74万元,较上年同期增长23.63%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10957.59万元,较上年同期增长23.57%。报告期内,公司业绩驱动
2月25日,岱勒新材发布2月23日投资者关系活动记录表。岱勒新材表示,目前金刚石线产能在600万公里/月左右,为降低投资以及制造成本,公司今年主要是通过充分利用现有生产基地资源,以技术提升方式为主来提升现有产能,预计可提升至800万公里/月左右;在钨丝金刚石线方面,钨丝母线自制是24年的重点推进
8月21日,岱勒新材发布半年度业绩报告称,2023年上半年营业收入约4.3亿元,同比增加55.8%;归属于上市公司股东的净利润约8729万元,同比增加111.01%;基本每股收益0.39元,同比增加8.33%。报告期内,岱勒新材营业收入及净利润均较同期均有不同幅度增长,其中净利润的增长幅度较为明显。主要的业绩驱动
8月17日,岱勒新材发布公告称,公司拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过1.5亿元,扣除发行费用后募集资金净额中的5200.78万元用于金刚石线生产线技改项目;6089.10万元用于研发中心建设项目;3710.12万元用于补充流动资金。募集资金用于以下用途:金刚石线生产线技改项目,总投资5862.08万元,拟
7月14日,美畅股份发布半年度业绩预告,公司预计2023年1-6月业绩预增,归属于上市公司股东的净利润为8.70亿-9.10亿,净利润同比增长30.59%至36.59%。业绩变动原因主要是,报告期内,下游新增光伏装机量持续增长,电镀金刚石线市场需求旺盛,带动公司2023上半年收入稳步增长。同时,公司做好各项经营管
北极星太阳能光伏网获悉,3月13日,美畅股份发布2022年度业绩快报,2022年度实现营业总收入36.58亿元,同比增长97.99%,归属于上市公司股东的净利润为14.73亿元,同比增长93%,截至2022年底,美畅股份总资产达到67.57亿元。根据国家能源局发布的全国电力工业统计数据,2022年我国新增太阳能发电装机容
北极星太阳能光伏网获悉,3月8日,张家口原轼新型材料股份有限公司(简称:“原轼新材”)更新首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书(申报稿)。目前,深交所发行上市审核信息公开网站显示原轼新材的审核状态为“已问询”。招股说明书(申报稿)信息显示,原轼新材成立于2015年,实际控制人为叶琴
3月4日,岱勒新材发布2022年度董事会工作报告,报告介绍了2022年度公司经营管理情况。报告显示,报告期内,岱勒新材实现营业收入64269.97万元,较上年同期增长137.42%;实现归属于上市公司股东的净利润9095.85万元,较上年同期大幅增长并扭亏为盈,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润88
12月21日,宇晶股份发布公告称,公司控股子公司湖南益缘新材料科技有限公司拟在益阳高新区东部产业园投资5亿元建设500万KM/月金刚石线研发、生产项目。该项目满负荷生产后预计可实现年销售收入20亿元。本次项目投资以自有资金和自筹资金出资,本次项目投资能进一步扩大公司金刚石线产品的业务规模,有
深交所官网显示,江苏聚成金刚石科技股份有限公司(聚成科技)创业板IPO已获受理。据了解,公司的主营业务为电镀金刚石线产品的研发、生产和销售,产品主要应用于光伏行业晶硅的切割,处于光伏产业链上游。公司本次发行拟募集资金15.27亿元,募资主要投向年产9,000万公里金刚石线项目、补充流动资金项目
11月18日,岱勒新材发布关于金刚石线产能提升的公告,鉴于目前下游光伏行业正处于快速发展过程中,对金刚石线的需求也相应增长,结合公司下游客户的产能扩张以及需求情况,公司拟通过设备技术改造、工艺提升及新购部分产线的方式进一步提升金刚石线产能。岱勒新材公告显示,公司本次拟新增金刚石线产能
4月3日,棒杰股份发布2024年度业绩预告修正公告。2025年1月25日预计的业绩:预计净利润为负值修正后的业绩预告:公告对于业绩修正原因说明为,棒杰股份于2025年1月25日披露《2024年年度业绩预告》时已考虑光伏板块子公司扬州棒杰新能源科技有限公司(以下简称“扬州棒杰”)长期资产减值事项,但随着年度
北极星太阳能光伏网获悉,3月29日,凯盛新能公布2024年年度报告,报告期内,凯盛新能实现营业收入45.94亿元,同比下降30.34%;实现归属于上市公司股东的净利润亏损6.1亿元,同比下降254.52%;扣非归母净利润亏损6.42亿元,同比下降434.72%。凯盛新能表示,2024年对公司而言是困难与挑战交织的一年。受
3月26日,阿特斯发布公告称,公司控股股东阿特斯集团(持股62.24%)(以下简称CSIQ)于北京时间2025年3月25日在美国披露了2024年第四季度、2024年全年业绩以及2025年第一季度、2025年度经营展望等信息。根据公告,CSIQ2025年第一季度预计组件出货量在6.4至6.7吉瓦之间(考虑目前光伏产品市场价格因素,
北极星太阳能光伏网获悉,3月22日,易成新能披露2024年年度报告,报告期内,易成新能实现营业收入34.22亿元,同比降幅为65.38%,实现归母净利润-8.51亿元,同比降幅高达1948.2%。易成新能称,公司营收减少的原因主要为出售平煤隆基股权及电池片产品销量减少,收入减少;利润下降的主要原因一是受光伏行
3月18日,钧达股份公布2024年年报。年报数据显示,钧达股份2024年实现营业收入为99.5亿元,同比下降46.7%;归母净利润亏损5.91亿元,同比下降172.47%。截至2024年底,钧达股份拥有44GW全N型电池产能。凭借N型产能结构及技术领先优势,2024年度公司实现电池产品出货33.74GW,同比增长12.62%;其N型电池
昔日光伏逆变器带头大哥如今陷入经营困境。日前,SMA公布了2024年未经审计的业绩数据,营收15.3亿欧元(16.5亿美元),较上一年下滑近20%;其息税折旧摊销前利润(EBITDA)由2023年的3.11亿欧元跌至2024年的亏损1600万欧元,暴跌约105%;息税前利润(EBIT)同样大幅下降,从2.695亿欧元降至亏损9310万欧
2月27日,艾能聚发布了2024年业绩快报。报告显示,公司2024年实现营业收入约1.56亿元,同比下降54.87%;归属于上市公司股东的净利润为3672.77万元,同比下降31.53%;扣除非经常性损益后的净利润为3724.54万元,同比下降27.59%。艾能聚在报告中指出,营业收入和净利润的下降主要受到技术迭代、市场需求
2月27日,大全能源披露业绩快报称,2024年公司实现营业总收入74.11亿元,同比下降54.62%;净利润亏损27.18亿元,上年同期净利润57.63亿元。公告表示,2024年国内多晶硅产业仍面临供需失衡的困境,产业链价格持续下跌,产品价格甚至跌破企业现金成本,致使行业整体陷入亏损状态。报告期内,公司直接承受
2月27日,阿特斯发布2024年业绩快报,根据披露2024年公司实现营业收入461.61亿元,同比下降10.03%;归母净利润22.91亿元,同比下降21.09%。影响经营业绩的因素,主要受光伏行业大环境影响,光伏组件价格相比去年同期大幅下降,挤压了整个光伏行业的利润。但公司海外大型储能业务的爆发增长及利润贡献,
1月23日,拉普拉斯公布上市后的第一份业绩预告。2024年,拉普拉斯预计实现归属于母公司所有者的净利润为70,000.00万元到77,000.00万元,同比增加70.39%到87.43%。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为57,600.00万元到64,600.00万元,同比增加60.62%到80.13%。对于本期业绩变化的主要原因,
1月27日,凯盛新能发布公告称,2024年度净利润预计亏损4.89亿元—6.73亿元,上年同期盈利3.95亿元。对于业绩变动的主要原因,凯盛新能表示,受光伏产业链主要产品售价大幅下滑的影响,公司光伏玻璃毛利大幅下降。由于售价大幅下降,致使库存商品等存货的可变现净值下降而计提存货跌价准备。
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